8月16日,ft集团地区各公司联合召开预算编制工作电视会议。包括fth、fts、aqm、wagen、jxs、ftsm、ftsn、aqmn、ftst在内的各公司主管领导、事业部总经理、财务部门、物流部门、研发部门、行政部门主管参加了此次会议。
ft集团地区总裁贺贤汉先生在会议发表了重要讲话。贺总指出,受到全球经济衰退的不利影响,2013及2014年,企业将处于恢复阶段。到2013年的目前为止,我们的措施已经取得了一些效果。除ftsm等直接与太阳能行业相关的事业以外,各事业方向基本已从亏损转为盈利,但离向股东承诺的还有一定距离。2014年将是集团恢复期中重要的一年,经营成败将会直接影响到2015年能否顺利地重新步入发展期。
贺总强调,新的年度预算编制工作,应遵循以下原则:
一、以技术、营销为先导;
二、以利润为核心;
三、深入开拓中国市场,并积极开拓海外市场;
四、继续稳步推进产品结构的转型。
贺总特别要求各事业部门要在现有技术上积极提升转型力度。2015年前应开发培育出一个新的支柱项目。其目标销售收入要达到2013年的1/3,营业利润达到10%。
贺总同时鼓励各事业部门自主开拓国外市场,并和海外的兄弟公司配合共同开拓海外市场。发展有潜力的、诚信度高的新客户,保证现金流的安全。各公司内部各部门之间也需要加强配合,提高预算编制的科学性和有效性。
会议最后,经营管理部发布了预算编制日程安排。本次编制工作将分为三个阶段进行:第一阶段至9月中旬,完成调研准备工作及年度预算目标的设定;第二阶段至10月中旬,完成各项预算明细的编制与汇总;第三阶段至12月上旬,完成两次审议及审核批准。